2019年蘭州市中醫(yī)醫(yī)院部門決算
目 錄
第一部分部門概括
一、職能職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第一部分部門概括
一、職能職責(zé)
蘭州市中醫(yī)醫(yī)院是一所國(guó)家舉辦的非盈利二級(jí)甲等醫(yī)療機(jī)構(gòu)?,F(xiàn)為蘭州鐵路局醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、蘭州鐵路局火車創(chuàng)傷定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、蘭州市城鎮(zhèn)職工、生育醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、是七里河區(qū)、城關(guān)區(qū)、安寧區(qū)、西固區(qū)城鎮(zhèn)居民、生育醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)以及蘭州市新農(nóng)合定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。是甘肅省中醫(yī)學(xué)校、西安醫(yī)學(xué)專修學(xué)院定點(diǎn)學(xué)習(xí)、教學(xué)基地及蘭州市“西學(xué)中”培訓(xùn)、教學(xué)基地。醫(yī)院現(xiàn)設(shè)有病床300張。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
2019年末共有43個(gè)科室和所、站。職能科室有:院辦、黨辦、紀(jì)檢、工會(huì)、人事科、財(cái)務(wù)科、護(hù)理部、醫(yī)???、公共衛(wèi)生科、設(shè)備科、總務(wù)科、保衛(wèi)科、科教科、退管辦;臨床醫(yī)技科室有:肺脾胃病科、心腦血管科、肝病感染科、糖尿病科、普外科、骨傷科、婦產(chǎn)科、兒科、肛腸科、針灸科、風(fēng)濕骨病科、康復(fù)科、麻醉科等十三個(gè)病區(qū)、門診設(shè)有急診、內(nèi)、外、婦、兒、傳染、耳鼻喉、皮膚、肛腸、公共衛(wèi)生、病理、康復(fù)、口腔、名醫(yī)堂等診室、醫(yī)技設(shè)有放射科、檢驗(yàn)科、功能科、藥劑科、供應(yīng)室;沿線所站有:白銀分院、河口衛(wèi)生所、下西園衛(wèi)生所、西固衛(wèi)生所、定西衛(wèi)生所、靖遠(yuǎn)衛(wèi)生所、景泰衛(wèi)生所、二零五保健站、晏家坪保健站、潤(rùn)安保健站。機(jī)構(gòu)總數(shù)較去年有所變化。醫(yī)院“糖尿病科”、“康復(fù)科”為蘭州市特色重點(diǎn)???。
第二部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
本部門2019年度無(wú)政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故表八無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)23,523.24萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加9,721.49萬(wàn)元、增長(zhǎng)70.44%,主要原因是財(cái)政撥中醫(yī)院異地新建項(xiàng)目12000萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年度收入合計(jì)23,118.46萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加9,454.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)69.19%,主要原因是財(cái)政撥中醫(yī)院異地新建項(xiàng)目12000萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入16,797.94萬(wàn)元,占72.66%;事業(yè)收入6,235.86萬(wàn)元,占26.97%;其他收入84.66萬(wàn)元,占0.37%。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余404.79萬(wàn)元。
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年度支出合計(jì)23,319.47萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加9,931.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)74.18%,主要原因是2019年支付中醫(yī)院異地新建項(xiàng)目費(fèi)用12000萬(wàn)元。其中:基本支出8,430.70萬(wàn)元,占36.15%;項(xiàng)目支出14,888.77萬(wàn)元,占63.85%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)17,202.72萬(wàn)元。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加8,399.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)95.42%。主要原因是財(cái)政撥中醫(yī)院異地新建項(xiàng)目12000萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17,202.09萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加8,812.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)105.05%。主要原因是財(cái)政撥中醫(yī)院異地新建項(xiàng)目12000萬(wàn)元。主要用于:中醫(yī)院異地新建。
1.一般公共服務(wù)支出10,066.00萬(wàn)元,占58.52%,較年初預(yù)算數(shù)增加66.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.66%,主要原因是引進(jìn)人才費(fèi)用66萬(wàn)元。
2.外交支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
3.國(guó)防支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
4.公共安全支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
5.教育支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)支出35.35萬(wàn)元,占0.21%,較年初預(yù)算數(shù)增加35.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)2018年35.35萬(wàn)元,用于應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)。
7.文化旅游體育與傳媒支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
8.社會(huì)保障與就業(yè)支出68.79萬(wàn)元,占0.40%,較年初預(yù)算數(shù)增加68.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%,主要原因是事業(yè)單位離退休68.79萬(wàn)元。
9.衛(wèi)生健康支出7,031.95萬(wàn)元,占40.88%,較年初預(yù)算數(shù)增加5,525.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)366.93%,主要原因是醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)補(bǔ)助資金、中醫(yī)藥專項(xiàng)、中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展等。
10.節(jié)能環(huán)保支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
12.農(nóng)林水支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
13.交通運(yùn)輸支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
14.資源勘探信息等支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
16.金融支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
17.援助其他地區(qū)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
18.自然資源海洋氣象等支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
19.住房保障支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
22.其他支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
23.債務(wù)付息支出0.00萬(wàn)元,占0.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00元,增長(zhǎng)0.00%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,313.31萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)2,313.31萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1,032.50萬(wàn)元,下降30.86%,主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、津貼補(bǔ)貼下降。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。公用經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
七、政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門2019年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
我單位屬于差額撥款單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。較上年支出數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0.00%。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
?。ㄈ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2019年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
其中:本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出48.33萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.00%。
(二)政府采購(gòu)支出情況
2019年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)940.29萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出527.29萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出340.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出73.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。主要用于采購(gòu)醫(yī)院維修改造設(shè)備及信息化建設(shè)。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,本部門共有車輛6輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車3輛,離退休干部用車0輛,其他用車3輛,其他用車主要是用于由于我院在白銀,靖遠(yuǎn),定西都有衛(wèi)生所且我院異地新建項(xiàng)目在保利領(lǐng)秀山上開工的業(yè)務(wù)用車。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備1臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備21臺(tái)(套)。
十、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,現(xiàn)將本部門組織開展績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明如下:
?。ㄒ唬┎块T績(jī)效自評(píng)情況
1.部門項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況
共組織對(duì)2019 年度17個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),涉及資金14411.13萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 99.15%。其中:政策性補(bǔ)虧、蘭州市中醫(yī)醫(yī)院異地新建項(xiàng)目等20個(gè)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”,涉及資金14411.13萬(wàn)元。(《自評(píng)表》詳見附件)
2.部門負(fù)責(zé)管理的轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況
共組織對(duì)2019 年度3個(gè)一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),涉及資金123.54萬(wàn)元。其中:醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)補(bǔ)助資金、中醫(yī)藥專項(xiàng)等3個(gè)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”,涉及資金123.54萬(wàn)元。
3.部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
組織對(duì)本部門整體支出開展了績(jī)效自評(píng),涉及預(yù)算支出14534.67萬(wàn)元,自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,市中醫(yī)院異地新建項(xiàng)目、中醫(yī)藥專項(xiàng)、醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)補(bǔ)助資金等項(xiàng)目均完成較好。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
七、結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十五、商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十七、其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
2019年度市中醫(yī)醫(yī)院項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.xls
醫(yī)療服務(wù)能力提升補(bǔ)助資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx